
公告日期:2025-04-24
武汉光迅科技股份有限公司
二〇二四年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-6
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
公司资产负债表 7-8
公司利润表 9
公司现金流量表 10
公司股东权益变动表 11-12
财务报表附注 13-124
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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赛特广场 5层邮编 100004
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审计报告
致同审字(2025)第 420A015349 号
武汉光迅科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了武汉光迅科技股份有限公司(以下简称光迅科技公司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了光迅科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及
2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于光迅科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)营业收入的确认
相关信息披露详见财务报表附注三、25 和附注五、40。
1、事项描述
2024 年度,光迅科技公司实现营业收入 827,231.02 万元,较上年增长
36.49%。因营业收入金额重大……
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