*ST合泰:监事会对董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见
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公告日期:2025-04-29
合力泰科技股份有限公司监事会
对董事会《关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项
影响已消除的专项说明》的意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报表进行了审计,并对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见审计报告。目前,公司 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除,公司董事会就此出具了专项说明。公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见:
监事会认为,公司董事会关于 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况,符合相关法律法规及监管规则有关规定,监事会对董事会所作的专项说明表示认可。
公司监事会将继续履行自身职责,加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体股东的合法权益。
合力泰科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日
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