
公告日期:2025-04-22
三全食品股份有限公司
关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告
三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同或致同所”)作为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,致同所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、 资质条件
(一)机构信息
机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
组织形式:特殊普通合伙企业
成立日期:1981 年【工商登记:2011 年 12 月 22 日】
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人:李惠琦
上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量:239
上年度末注册会计师人数:1359
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:445 人
2023 年度经审计的收入总额:27.03 亿元
2023 年度审计业务收入:22.05 亿元
2023 年度证券业务收入:5.02 亿元
2023 年度上市公司审计客户家数:257 家
2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业:
行业序号 行业门类 行业大类
C-39 制造业 制造业
I-65 信息传输、软件和信息技 信息传输、软件和信息技
术服务业 术服务业
F-52 批发和零售业 批发和零售业
D-44 电力、热力、燃气及水生 电力、热力、燃气及水生
产供应业 产供应业
M-73 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业
2023 年度上市公司审计收费总额:3.55 亿元
2023 年度公司同行业上市公司审计客户家数:4 家
(二)项目信息
项目合伙人:王冕,2002 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在本所执业;2024 年为本公司提供审计服务,近三年未签署上市公司审计报告。
签字注册会计师:霍琳,2019 年成为注册会计师,2019 年从事上市公司审计,同年在致同所执业,2023 年为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 4 份。
项目质量控制复核人:傅智勇,2002 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 6 份。近三年复核上市公司审计报告 4 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。
项目合伙人王冕、签字注册会计师霍琳、项目质量控制复核人傅智勇具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。
二、执业记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施
15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪
律处分 1 次。
项目合伙人王冕、签字注册会计师霍琳、项目质量控制复核人傅智勇近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
近一年审计过程中,致同就公司重大会计审计事项与致同专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
(二)意见分歧解决
致同制定了明确的专业意见分歧解决机制。项目组在执业过程中遇到意见分歧,根据分歧解决情况,由项目负责人按照所内制度规定,依次由有关部门或人员协调决定。致同明确规定,在意见分歧得到解决之前,不得出具相关业务报告。项目合伙人和项目质量复核人员应复核并评价项目组是否已就意见分歧事项进行适当咨询,以及咨询得出的结论是否得到执行。项目组应就分……
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