
公告日期:2025-04-26
浙江海亮股份有限公司
对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2024年度年报审计机构。根据财
政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》,公司对天健2024年度审计履职情况进行评估。经评估,公司认为
天健资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体
情况如下:
一、资质条件
天健基本情况如下:
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年(经审 审计业务收入 30.99 亿元
计)业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
2024 年上市公 业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
司(含 A、B 股) 水生产和供应业,水利、环境和公共设施
审计情况 涉及主要行业 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
技术服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家
二、执业记录
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:陈瑛瑛,2008 年起成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在本所执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 5 家以上上市公司审计报告。
签字注册会计师:姜冬烽,2020 年起成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在本所执业,2023 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员:彭卓,2015 年起成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 5 家以上上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。提请股东大会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2024 年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与技术标准部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。……
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