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发表于 2025-03-10 18:09:03 股吧网页版
中核钛白:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-03-11

中核华原钛白股份有限公司
审计报告及财务报表
2024 年度
信会师报字[2025]第 ZL10009 号

中核华原钛白股份有限公司

审计报告及财务报表

(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-5
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-144

审计报告

信会师报字[2025]第 ZL10009 号
中核华原钛白股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了中核华原钛白股份有限公司(以下简称中核钛白)财
务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了中核钛白 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中核钛白,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)固定资产及在建工程减值
如财务报表附注三(十五)及三(十 我们执行的审计应对程序主要包括:
六)、附注五(十一)及五(十二) (1)对与固定资产及在建工程计价和分摊
所述,截至 2024 年 12 月 31 日,中 相关关键内部控制的设计和运行有效性进
核钛白固定资产及在建工程账面价 行评估和测试;
值合计 714,009.25 万元,占总资产 (2)对重要固定资产及在建工程进行监的 36.67%,是中核钛白资产的重要 盘,检查固定资产、在建工程的状况并了组成部分。根据企业会计准则及会 解其使用情况,是否存在减值迹象等;
计政策的规定,中核钛白管理层(以 (3)对重要固定资产及在建工程供应商执下简称管理层)应当于每个资产负 行函证程序;
债表日判断固定资产及在建工程是 (4)获取中核钛白管理层关于资产是否存否存在减值迹象;对存在减值迹象 在减值的判断依据,分析评估其合理性;的资产,应当估计其可回收金额。 (5)对存在减值迹象的资产,获取管理层确定可收回金额涉及对未来现金流 计提减值的依据,并复核其合理性;
量现值的预测,管理层需要运用重 (6)核实外部评估机构对公司主要固定资大会计估计和判断,同时考虑固定 产的评估报告,判断是否存在减值,并复资产及在建工程对于财务报表整体 核评估结果的合理性;
的重要性,因此我们将固定资产及 (7)复核财务报表附注中相关列报和披露在建工程减值作为关键审计事项。 情况。
(二)收入的确认

我们执行的审计应对程序主要包括:

(1)了解和评价管理层与收入确认相关的
如财务报表附注三……
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