浔兴股份:年度关联方资金占用专项审计报告
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公告日期:2025-04-26
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关于福建浔兴拉链科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
华兴专字[2025]25000460098 号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
关于福建浔兴拉链科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2025]25000460098号
福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称浔兴股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年4月24日签发了华兴审字[2025]25000460018号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》的要求,浔兴股份编制了后附的福建浔兴拉链科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是浔兴股份的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计浔兴股份2024年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对浔兴股份实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
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