
公告日期:2025-04-29
安徽德豪润达电气股份有限公司审计报告及财务报表
二○二四年度
安徽德豪润达电气股份有限公司
审计报告及财务报表
(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止)
目录 页次
一、 审计报告 1-5
二、 财务报表
合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-118
三、 事务所执业资质证明
审计报告
信会师报字[2025]第 ZM10119 号
安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称德豪润达)
财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了德豪润达 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于德豪润达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述,德豪润达 2024 年度合并净利润为-1.98 亿元,合并经营活动产生的现
金流量净额为-0.81 亿元;2024 年 12 月 31 日合并资产负债表的合并
累计未分配利润为-59.70 亿元,合并流动负债为 7.90 亿元,合并流动资产为 5.12 亿元。这些事项或情况表明存在可能导致对德豪润达持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
信会师报字[2025]第 ZM10119 号 安徽德豪润达电气股份有限公司 审计报告
四、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外,我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的
(一)收入确认
2024 年度,德豪润达实现营业 我们针对该事项执行的主要审计 收入为人民币 73,736.30 万元, 程序包括:
主要是厨房小家电与 LED 封装 (1)了解和评价管理层与收入 及应用的产品销售收入。收入 确认相关的关键内部控制的设计 确认的会计政策详情及相关信 和运行有效性;
息披露详见合并财务报表附注 (2)选取样本检查销售合同或 “三、重要会计政策和会计估 销售订单,识别与商品的控制权 计”注释(二十五)所述的会 移转相关的合同条款与条件,评 计政策及“五、合并财务报表 价德豪润达的收入确认时点是否 项目附注”注释(四十四)。 符合企业会计准则的要求;
由于营业收入是德豪润达的关 (3)结合产品类型对收入以及 键业绩指标之一,营业收入确 毛利情况执行分析,判断本期收 认是否恰当对德豪润达的经营 入金额是否出现异常波动的情
成果有重大影响,因此我们将 况;
德豪润达的营业收入确认识别 ……
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