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发表于 2025-04-25 00:15:35 股吧网页版
雪祺电气:关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


合肥雪祺电气股份有限公司

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及

董事会审计委员会履行监督职责情况报告

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023 年年度股东大会决议聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)为公司 2024 年度审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定和要求,现将董事会审计委员会对容诚所 2024 年度履职情况评估及监督情况报告如下:

一、会计师事务所的基本情况

1、基本信息及资质

容诚所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立
于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准
从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘
维。

截至 2024 年 12 月 31 日,容诚所共有合伙人 212 人,共有注册会计师 1552
人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,其中审计业务收入
274,873.42万元,证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务,审计收费总额
48,840.19 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行
业。容诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

2、执业记录

容诚所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚
0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、
自律处分 1 次。63 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次(同一个项目)、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。根据相关法律法规的规定,
前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

本次审计项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

二、聘任会计师事务所履行的程序

2024 年 4 月 23 日,董事会审计委员会召开第一届董事会审计委员会第八次
会议,审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》,同日,公司分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于
聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。2024 年 5 月 17 日,2023 年年度股东大
会亦审议通过了前述议案。

三、会计师事务所 2024 年度履职情况

在执行本公司 2024 年报审计的过程中,容诚所针对本公司的服务需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联交易、租赁业务等。同时,容诚所全面配合本公司审计工作,充分满足公司时间要求就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,能够根据计划安排按时提交各项工作成果;并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司进行了沟通。

容诚所对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行了审计。经审计,容诚所
认为公司 2024 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了雪祺电气 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的
合并及母公司经营成果和现金流量,并出……
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