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发表于 2025-04-21 18:51:37 股吧网页版
箭牌家居:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-22


箭牌家居集团股份有限公司

2024 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-5

公司财务报表

— 合并资产负债表 1-2

— 母公司资产负债表 3-4

— 合并利润表 5

— 母公司利润表 6

— 合并现金流量表 7

— 母公司现金流量表 8

— 合并股东权益变动表 9-10

— 母公司股东权益变动表 11-12

— 财务报表附注 13-97

审计报告

XYZH/2025SZAA5B0148
箭牌家居集团股份有限公司
箭牌家居集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了箭牌家居集团股份有限公司(以下简称箭牌家居)财务报表,包括 2024
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了箭牌家居 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于箭牌家居,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告(续) XYZH/ 2025SZAA5B0148
箭牌家居集团股份有限公司

1. 收入确认

关键审计事项 审计中的应对

如财务报表附注五、38 所述,箭牌家居 我们针对上述关键审计事项实施的主要审计程序包括:
主要从事卫浴产品的研发、生产和销售, (1)测试与产品销售相关的关键内部控制实际运行的有效2024 年度箭牌家居合并报表账面营业收 性;
入 71.31 亿元。公司是以控制权转移作 (2)复核与收入确认相关的会计政策是否符合企业会计准为收入确认时点,而产品控制权的转移 则的规定,是否得到一贯地运用;
时点在不同的销售模式下是不同的,这 (3)按照产品类型对收入以及毛利情况进行分析,判断收需要管理层作出判断。由于收入是公司 入是否出现异常波动,分析收入波动的合理性;
的关键业绩指标之一,存在管理层为了 (4)选取样本执行细节测试,检查销售合同、出库单、签达到特定目标或期望而操纵收入确认的 收单、验收单、销售发票及银行收款单等单据,以判断相固有风险,因此,我们将产品销售收入 关产品销售收入的确认是否正确;
的确认识别为 2024 年度合并财务报表 (5)选取重要的经销商实施函证等程序,检查销售收入的
审计的关键审计事项。 ……
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