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箭牌家居:关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-22


箭牌家居集团股份有限公司

关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 13 日召开
的 2023 年度股东大会续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现对会计师事务所 2024 年度履职情况以及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下:

一、2024 年度会计师事务所基本情况

1、会计师事务所基本情况

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,注册会计师
1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15
亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364 家,收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为238 家。

2、聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会通过对信永中和的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行核查,认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,向董事会提议继续聘请信永
中和为公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构,公司于 2024 年 4 月
19 日召开第二届董事会第十次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大
会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

二、2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会监督履职情况

信永中和与公司董事会和管理层进行了必要的沟通,并与公司签订了包括财务报告审计及内部控制审计的业务约定书,并依据业务约定书对公司进行年度审计工作。公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,在年报审计期间与信永中和进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。

1、沟通年度审计工作计划

信永中和于 2024 年 11 月进入公司预审计,并于 2024 年 11 月 13 日至 2024
年 11 月 24 日对公司实施了风险评估程序和控制测试程序,于 2024 年 12 月 30
日至2025 年1 月 4 日实施了存货监盘审计程序。同时,信永中和编制了 2024年
报审计计划阶段治理层沟通报告,并于 2025 年 1 月 15 日与公司董事会审计委
员会及独立董事就项目成员、审计工作安排、审计范围、关键审计事项、与财务报表相关的内部控制等进行了沟通,并对预审发现的主要问题提出建议。

2、信永中和与审计委员会沟通初步审计意见

步审计结果,与审计委员会沟通了审计进度、财务报表以及财务报告内部控制的重点审计领域及后期时间表等。审计委员会及时审阅了初步审计结果,认为信永中和 2024 年度的审计符合中国注册会计师审计准则的要求,初步审计结果符合中国企业会计准则及企业内部控制基本规范的有关规定。

3、信永中和出具 2024 年度审计报告

信永中和按照年度审计计划获取有关财务报表资料和相关的审计证据,评价管理层选用会计政策的恰当性和会计估计的合理性,经过约四个月的审计工
作(包括预审及年审),信永中和于 2025 年 4 月 21 日完成了所有审计程序,取
得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的公司财务报告审计报告。

信永中和按照年度审计计划对内部控制进行了解、测试以及评价,信永中
和于 2025 年 4……
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