
公告日期:2025-04-26
广东魅视科技股份有限公司
2025年度财务预算报告
特别提示:本财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2025年度的盈利预测,能否实现还取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性。
一、预算编制说明
本预算方案是以公司2024年度财务报告为基础,分析预测了公司面临的投资环境、行业状况及经济发展前景;参考公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力;根据公司2025年经营计划确定的经营目标;遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度,按照公认的会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
本预算包括:广东魅视科技股份有限公司、广州纬视电子科技有限公司、广州魅视通信科技有限公司、北京魅视科技有限公司、山东魅视信息技术有限公司、上海魅视领创技术有限公司、广州魅视智造科技有限公司、广州智领智慧运营有限公司、海南星微科技有限公司、NEXNODE INNOVATIONS PTE. LTD.和Imagix
Global Holdings Limited(奕邁希國際控股有限公司)。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化;
2、按现行的国家主要税率及银行信贷利率;
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化;
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
5、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入运营;
6、无其他人力不可抗力、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
2025年预计营业总收入达到5%增长。
四、确保财务预算完成的措施
为顺利推进2025年重点工作和预算指标的完成,公司以内控管理为抓手,强
化战略规划、年度重点工作计划与财务预算的有效衔接,充分发挥预算管理对业务牵引和成本管控作用,明确目标,落实责任,提升公司盈利能力和市场竞争力,同时细化任务指标,加强过程监控和绩效考核,促进公司经营目标完成。
广东魅视科技股份有限公司
2025年4月25日
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