ST数源:监事会对《董事会关于2023年度财务报表和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
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公告日期:2025-04-19
数源科技股份有限公司监事会
对《董事会关于2023年度财务报表和内部控制审计报告带强 调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
的意见
2025年4月17日,数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届监事会第四次会议,审议通过了《董事会关于2023年度财务报表和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的议案。根据相关法律法规及监管规则的规定,公司监事会对《董事会关于2023年度财务报表和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见:
监事会对2023年度财务报表和内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核查,认为:董事会对强调事项段中涉及事项的说明符合公司实际情况,监事会同意董事会的专项说明。监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。
数源科技股份有限公司监事会
2025年4月19日
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