公告日期:2025-11-25
现代财富资本管理有限公司
截至 2025 年 6 月 30 日及前一个会计年度
财务报表之审计报告
目 录
一、审计报告 1-3
二、已审公司财务报表
1.合并及母公司资产负债表 1-4
2.合并及母公司利润表 5-6
3.合并及母公司现金流量表 7-8
4.合并及母公司所有者权益变动表 9-12
5.财务报表附注 13-87
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
中证天通(2025)专审 34110018 号
现代投资股份有限公司:
一、审计意见
我们审计了现代财富资本管理有限公司(以下简称财富资本公司)财务
报表,包括 2025 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表,2025年 1-6月、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了财富资本公司 2025 年 6 月 30日、2024年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年 1-6 月、2024 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于财富资本公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
财富资本公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在……
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