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发表于 2025-11-14 19:03:16 股吧网页版
漳州发展:漳州信息产业集团有限公司审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-11-15


审计报告
漳州信息产业集团有限公司

容诚审字[2025]361Z0622号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内 容 页码

1 审计报告 1-3

2 合并资产负债表 1

3 合并利润表 2

4 合并财务报表附注 3 - 70

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
审 计 报 告

容诚审字[2025]361Z0622号

漳州信息产业集团有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了漳州信息产业集团有限公司(以下简称信产集团公司)财务报表,

包括 2025 年 8 月 31 日的合并资产负债表,2025 年 1-8 月的合并利润表以及相关

财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,

公允反映了信产集团公司 2025 年 8 月 31 日的合并财务状况以及 2025 年 1-8 月的

合并经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照
中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信产集团公司,并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意
见提供了基础。

三、强调事项——编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。信产集团
公司编制财务报表是为了股东转让公司股权使用。因此,财务报表不适用于其他
用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

信产集团公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制
财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估信产集团公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算信产集团公司、终止运……
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