中证智能财讯四川美丰(000731)4月22日披露2024年年度报告。2024年,公司实现营业总收入45.54亿元,同比增长9.10%;归母净利润2.72亿元,同比下降28.97%;扣非净利润2.02亿元,同比下降35.65%;经营活动产生的现金流量净额为4.48亿元,同比增长21.13%;报告期内,四川美丰基本每股收益为0.4791元,加权平均净资产收益率为6.01%。公司2024年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现1.7元(含税)。

以4月21日收盘价计算,四川美丰目前市盈率(TTM)约为14.75倍,市净率(LF)约0.96倍,市销率(TTM)约0.88倍。




资料显示,公司主营业务为尿素、复合肥、车用尿素、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG(液化天然气)等产品的制造与销售。














数据显示,2024年公司加权平均净资产收益率为6.01%,较上年同期下降3.33个百分点。公司2024年投入资本回报率为5.96%,较上年同期下降2.73个百分点。


截至2024年,公司经营活动现金流净额为4.48亿元,同比增长21.13%;筹资活动现金流净额-1.79亿元,同比减少870.17万元;投资活动现金流净额-2.46亿元,上年同期为-4.27亿元。









资产重大变化方面,截至2024年末,公司交易性金融资产合计较上年末增加16.67%,占公司总资产比重上升4.59个百分点;存货较上年末减少19.76%,占公司总资产比重下降2.04个百分点;固定资产较上年末减少4.18%,占公司总资产比重下降1.21个百分点;预付款项较上年末减少23.21%,占公司总资产比重下降0.83个百分点。

负债重大变化方面,截至2024年末,公司合同负债较上年末减少50.08%,占公司总资产比重下降4.16个百分点;应付票据及应付账款较上年末增加23.93%,占公司总资产比重上升1.12个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加153.32%,占公司总资产比重上升1.12个百分点;长期借款较上年末增加22.25%,占公司总资产比重上升0.91个百分点。

从存货变动来看,截至2024年末,公司存货账面价值为4.86亿元,占净资产的11.62%,较上年末减少1.2亿元。其中,存货跌价准备为2805.31万元,计提比例为5.46%。


2024年全年,公司研发投入金额为2950.33万元,同比增长93.71%;研发投入占营业收入比例为0.65%,相比上年同期上升0.29个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0%。




2024年,公司流动比率为3.93,速动比率为3.37。


年报显示,2024年末的公司十大流通股东中,新进股东为孙玉龙、朱一明,取代了三季度末的香港中央结算有限公司、徐胜华。在具体持股比例上,孙祥、陈燕翡、纪蘋持股有所上升。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(百分点) |
---|---|---|---|
成都华川石油天然气勘探开发有限公司 | 7205.36 | 12.893664 | 不变 |
四川美丰(集团)有限责任公司 | 2632.54 | 4.710807 | 不变 |
叶嘉琪 | 1250 | 2.23682 | 不变 |
孙祥 | 478.11 | 0.855557 | 0.200 |
庄景坪 | 440.01 | 0.787376 | 不变 |
陈燕翡 | 399.25 | 0.714438 | 0.095 |
纪蘋 | 329.7 | 0.589984 | 0.063 |
孙玉龙 | 307.21 | 0.549739 | 新进 |
缪秉安 | 300 | 0.536837 | 不变 |
朱一明 | 273.33 | 0.489112 | 新进 |

核校:王博
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。