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发表于 2025-04-16 09:39:58 股吧网页版
国元证券:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-15


国元证券股份有限公司

审计报告

天职业字[2025]14316 号

目 录

审 计 报 告 1
2024 年度财务报表 6
2024 年度财务报表附注 28

审计报告

天职业字[2025]14316 号
国元证券股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了国元证券股份有限公司(以下简称国元证券)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国元证券 2024
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国元证券,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)结构化主体合并范围的确定

国元证券在开展业务的过程中管理和投资各 针对国元证券结构化主体合并范围确定的事
类结构化主体,例如资产管理计划等。根据国元 项,我们实施了以下主要审计程序予以应对:

证券的会计政策,对于能够实施控制的结构化主 (1)了解国元证券在确定结构化主体是否纳
体,国元证券将其纳入合并财务报表范围;对于 入合并财务报表的合并范围时建立的相关内部控
无法实施控制的结构化主体,未将其纳入合并范 制,并对其进行测试,评价是否有效执行;

围。在确定结构化主体是否纳入合并财务报表范 (2)抽取并查阅结构化主体相关合同、设立
围时,管理层会根据相关合同条款,按照企业会 文件以及其他公开披露信息,并从国元证券对结
计准则关于“控制”的定义对国元证券是否控制 构化主体拥有的权力、从结构化主体享有的可变
结构化主体作出判断。上述判断具有一定的复杂 回报以及运用权力影响回报金额的能力等方面评
性和主观性,且结果与财务报表广泛相关,因此 价管理层做出的判断是否合理;

我们认为该事项属于合并财务报表审计的关键审 (3)评价财务报表中针对结构化主体的相关
计事项。 披露是否符合企业会计准则的要求。

(二)金融资产减值准备的计提

国元证券对融资类业务减值采用预期信用损 针对国元证券融资类业务减值准备计提的事
失模型进行计量。于资产负债表日采用预期信用 项,我们实施了以下主要审计程序予以应对:

损失模型的融资类业务科目主要包括:融出资金、 (1)了解国元证券与融出资金、买入返售金
买入返售金融资产。由于该等资产金额重大,且 融资产减值计提流程的内部控制设计、运行的有
减值准备的计提需要国元证券管理层(以下简称 效性,并对其进行测试,评价是否有效执行;

“管理层”)作出重大判断和估计,包括信用风险 (2)了解国元证券融出资金、买入返售金融
显著增加的标准、模型和假设的使用、违约率和 资产减值准备计提的模型,复核相关假设的依据
违约损失率的确定等,因此我们将其确定为关键 及其合理性,检查管理层在预期信用损失模型中
审计事项。……
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