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发表于 2025-04-26 02:36:19 股吧网页版
宝塔实业:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-26


利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

宝塔实业股份有限公司

审 计 报 告

2024 年度

目 录

页次

一 、 审 计 报 告 1-5

二 、 合 并 资产 负债表 6 -7

三 、 合 并 利 润 表 8

四 、 合 并 现 金 流 量 表 9

五 、 合 并 股 东 权 益 变 动 表 10-1 1

六 、 资 产 负 债 表 12-13

七 、 利润表 14

八 、 现金 流量 表 15

九 、 股 东 权 益 变 动 表 16-17

十 、 财 务 报 表 附 注 18-1 13

十 一 、 财 务 报 表 附 注 补 充 资 料 114-1 16

委托单位 : 宝塔实 业 股份有限公司

审计单位 : 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

联 系 电 话 :( 010) 85886680

传 真 号 码 :( 010) 85886690

网 址 : http://www.Reanda.com

审 计 报 告

利安达审字[2025] 第 0292 号
宝塔实业股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了宝塔实业股份有限公司(以下简称“宝塔实业 ”)财务报表,包
括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润
表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了宝塔实业 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度
合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宝塔实业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)产品销售收入的确认

1、事项描述

如宝塔实业财务报表附注五、41 所述,2024 年度营业收入为 236,976,028.00
元,较 2023 年度下降 20.46%;宝塔实业的销售产品主要包括轴承、船舶电器,因为收入是宝塔实业的关键绩效指标之一,对财务报表的影响十分重大。因此,
我们将收入的确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1)检查销售与收款循环,对内控制度设计和执行有效性进行了评估;

(2)了解宝塔实业收入确认会计政策,结合具体业务情况,评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求,以及与以前年度保持一致;

(3)取得本年开票明细清单,核对税务申报开票收入,测算本期增值税销项税额是否正确,检查当期收入确认与本期开具的发票情况;

(4)选取销售订单样本,核对检查与收入相关的销售合同、发票、签收单等资料,核实收入的真实准确性;

(5)选取样本实施函证程序;

(6)针对资产负债表日前后确认的产品销售收入抽取样本执行截止性测试,核对出库单、销售发票、签收单等资……
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