
公告日期:2025-04-25
中福海峡(平潭)发展股份有限公司
二〇二四年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-5
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-8
财务报表附注 9-109
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2025)第 442A015736 号
中福海峡(平潭)发展股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称平潭发展)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了平潭发展 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024
年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平潭发展,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
1、事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三、28 及附注五、43。
平潭发展主要从事纤维板生产销售、林木业务采伐销售、硫酸钾及原木贸易、房地产销售等业务,由于收入为平潭发展的重要业绩指标,平潭发展本期营业收入 156,339.13 万元,较上期增加 26.78%,由于收入对于财务报表整体的重要性且收入是否真实、是否准确地计入在恰当的会计期间存在重大错报风险。因此我们将收入确认作为关键审计事项。
2、审计应对
(1)了解和测试收入确认相关内部控制设计和运行的有效性;
(2)抽样检查销售合同,分析主要合同条款以及结算方式,评价管理层对控制权转移时点判断的合理性,是否与会计准……
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