*ST工智因内控缺陷及资金使用不规范收到监管函
来源:财中社
2月19日,*ST工智(000584)发布公告,近日公司收到江苏证监局出具的《监管关注函》。该函件指出公司存在内部控制重大缺陷和募集资金使用不规范的问题。具体而言,天衡会计师事务所对公司2022年度内部控制出具了否定意见,认为公司在对外投资管理方面存在重大缺陷,而亚太会计师事务所对2023年度内部控制的审计结果同样为否定,指出收入确认政策方面也存在问题。
此外,公告中提到公司于2022年8月18日审议通过将闲置的1.2亿元募集资金暂时补充流动资金,但截至2023年8月17日和2024年8月16日,仍未将该资金归还至募集资金专户,超出了规定的使用期限。公司表示将对此高度重视,积极整改,并将在10个工作日内向江苏证监局报送书面报告。尽管面临监管关注,公告强调此事项不会影响公司的正常经营活动。
2024年前三季度,*ST工智实现收入13.78亿元,归母净利润1884万元。
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