
公告日期:2025-04-29
甘肃能化股份有限公司
2024年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
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目 录
一、审计报告
二、审计报告附送
1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并股东权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司股东权益变动表
9. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N TA N T S L L P
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审 计 报 告
中兴华审字(2025)第 014511 号
甘肃能化股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了甘肃能化股份有限公司(以下简称“甘肃能化”)的财务报表,包
括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了甘肃能化2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及2024 年度合并
及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于甘肃能化,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)收入确认
1、事项描述
如财务报表附注五、(四十六)所述,甘肃能化 2024 年度营业收入
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
9,603,970,618.61 元,由于收入对财务报表影响重大,存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认时点的固有风险。因此,本年我们将收入确认识别为关键审计事项之一。
2、审计应对
(1)了解与评价甘肃能化管理层(以下简称“管理层”)与收入确认相关的关键内部控制的设计与运行有效性,并测试关键控制执行的有效性;
(2)检查重要的销售合同、工程施工合同等,识别相关的合同条款(包括商品控制权转移条件、付款条件、验收标准、变更条款等),评价甘肃能化收入确认的会计政策是否符合相关会计准则的要求;
(3)对收入执行分析程序,包括但不限于:各月收入波动情况和毛利率变动情况分析,与上期比较收入增长率分析,销售产品结构变动分析,应收账款周转率情况分析,识别是否存在异常情形;
(4)对……
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