合百集团:监事会关于2024年度内部控制评价报告的意见
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公告日期:2025-04-25
合肥百货大楼集团股份有限公司
监事会关于 2024 年度内部控制评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关规定,2024 年度公司继续深化内部控制建设工作,内部控制体系更加健全完善,风险管控水平持续提升。公司目前内部控制组织机构完整、设置科学,内部审计部门及人员配备齐全,内部稽核、内控制度体系运行正常有效。
监事会认为,公司内部控制不存在重大缺陷,2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况,内部控制设计和执行充分、有效,符合相关法律法规和规范性文件要求。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日
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