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发表于 2025-04-23 20:49:17 股吧网页版
派林生物:内部控制审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-24

派斯双林生物制药股份有限公司

2024年内部控制审计报告

KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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Oriental Plaza 中国北京

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China 邮政编码:100738

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Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn

内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2512918 号
派斯双林生物制药股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了派斯
双林生物制药股份有限公司 (以下简称“派林生物”) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是派林生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partners hi p and a member firm of the KPMG global 师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公

organi s ati on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited, a private English company

limited by guarantee.

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