
公告日期:2025-04-29
深圳市农产品集团股份有限公司
二〇二四年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-5
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-8
财务报表附注 9-140
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2025)第 441A018343 号
深圳市农产品集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称深农集团)财务报
表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司
利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了深农集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的
合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于深农集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)长期资产减值
相关信息披露详见财务报表附注三 21 长期资产减值会计政策及附注五 11
至附注五 15。
1、事项描述
截至 2024 年 12 月 31 日,深农集团投资性房地产、固定资产、在建工程、
使用权资产、无形资产账面价值合计 1,388,086.25 万元,占资产总额的 64.73%,累计计提减值准备 2,779.68 万元。因长期资产对财务报表影响重大,且评估其预期未来可获取的现金流量和确定其现值及未来处置时的净售价存在固有风险并涉及深农集团管理层(以下简称管理层)运用重大估计和判断。因此,我们将长期资产减值识别为关键审计事项。
2、审计应对
针对长期资产减值,我们实施的主要审计程序包括:
(1)了解、评价并测……
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