公告日期:2025-10-28
证券代码:000025、200025 证券简称:特力A、特力B 公告编号:2025-034
深圳市特力(集团)股份有限公司
关于续聘 2025 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于
2025 年 10 月 27 日召开十届董事会第十七次正式会议,审议通
过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司 2024 年聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为
公司年度财报及内部控制审计的服务机构,聘期一年已届满。致同事务所专业能力强,原则性强,沟通畅顺,审计报告出具及时,该所对公司的基本情况和财务状况较为了解。为确保 2025 年度财报及内部控制审计工作按时完成,考虑到合作的基础和会计审计的连续性,公司拟续聘致同事务所为公司 2025 年度财报及内部控制审计服务机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
1、名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
2、统一社会信用代码:91110105592343655N
3、企业类型:特殊普通合伙企业
4、注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五
层
5、首席合伙人:李惠琦
6、成立日期:2011 年 12 月 22 日
7、合伙期限:2011 年 12 月 22 日至无固定期限
8、资质:致同事务所具有证券、期货相关业务执业资格,已经在证监会备案系统进行了年度备案。
9、截至 2024 年末,致同事务所从业人员近六千人,其中合
伙人 239 名,注册会计师 1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 人。
10、致同事务所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计
业务收入 21.03 亿元,证券业务收入 4.82 亿元。
11、致同事务所 2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主
要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和
邮政业,收费总额 3.86 亿元;公司同行业上市公司审计客户 9家。
(二)投资者保护能力
致同事务所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保
险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
(三)诚信记录
致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。
67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
16 人次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3
次。
三、项目信息
(一)基本信息
1、项目合伙人(签字注册会计师):吴亮,2008 年成为注
册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在致同事务所执业,2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告 6 份、签署新三板公司审计报告 1 份。
2、签字注册会计师:肖娜,2019 年成为注册会计师,2022
年开始在致同事务所执业,2023 年开始从事上市公司审计,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 份、
签署新三板公司审计报告 1 份。
3、项目质量控制复核人:纪小健,2007 年成为注册会计师,
2010 年开始在致同事务所执业,2011 年开始从事上市公司审计,2023 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 3 份。近三年复核上市公司审计报告 5 份、复核新三板挂牌公司审计报告 3 份。
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
(三)……
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