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发表于 2025-07-25 17:10:06 股吧网页版
丹娜生物:内部审计管理制度 查看PDF原文

公告日期:2025-07-25


证券代码:874289 证券简称:丹娜生物 主办券商:招商证券
丹娜(天津)生物科技股份有限公司内部审计管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过本制
度,本制度无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

丹娜(天津)生物科技股份有限公司

内部审计管理制度

第一章 总则

第一条 为规范丹娜(天津)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)内
部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,进一步促进公司的自我完善和发展,实现内部审计工作的制度化和规范化,根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》,结合公司的实际情况,特制定本制度。

第二条 本制度所称之“内部审计”指对有关事项开展的全面的内部审计,即
对公司各分公司、子公司、公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、有效性及其他相关资料,来促进目标的实现。

第三条 公司内部审计的总体目标是:

1、提高会计信息质量,使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠;

2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度,以及税收有关法规、制度的执行情况,维护公司资产的安全、完整,保证公司财务运作的合法性、合规性;
3、监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况,保证其运行有效;
4、保证公司内部控制制度的有效性,防范可能产生的舞弊,减少由此产生的漏洞;

5、开展审计调查,提出建立、健全公司各项内部控制制度的审计建议,规避有关风险,为加强公司经营管理服务。

第二章 内部审计机构和内部审计人员

第四条 公司内部审计机构和内部审计人员的设置方案为:公司设置审计部
作为专职内部审计机构,根据业务规模、工作需要配置一定数量的专职内部审计人员,并按公司发展规划,逐步建立多层次、多功能的审计监督体系。公司审计部负责公司审计工作,向董事会负责并报告工作。审计部负责人在董事会的领导下,独立、客观地行使职权,不受其他部门或者个人的干涉。

第五条 各分、子公司根据需要经权力机构批准后可设置内部审计机构或内
部审计人员。

第六条 内部审计人员应具备一定的政治素质、审计专业职称、专业知识、
审计经验,及恰当地与他人进行有效沟通的人际交往能力等,以保证有效地开展内部审计工作。

第七条 内部审计人员应不断地通过后续教育来保持相应的专业胜任能力。
第八条 内部审计人员应遵循职业道德规范,以应有的职业谨慎态度执行内
部审计工作任务。

第九条 内部审计人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉
洁奉公,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。

第十条 内部审计人员按内部审计程序开展工作,对内部审计事项予以保
密,未经批准,不得公开。

第十一条 内部审计人员在开展内部审计业务时,如果与被审计单位或审计
事项有利害关系的,应当回避。

第十二条 内部审计机构和内部审计人员依据法律法规和公司有关规章制
度行使职权,受法律法规和公司有关规章制度的保护,任何部门和个人不得对其进行阻挠、打击或报复。

第三章 内部审计的对象及依据

第十三条 内部审计的对象:

(一)公司各分公司、子公司、公司各职能部门、设立的其他机构;

(二)公司向子公司、设立的其他机构派驻的有关人员及公司各职能部门、分公司有关员工;

(三)董事会认为需要检查的其他事项和有关人员。

第十四条 内部审计依据:

(一)国家法律、法规和有关政策;

(二)本公司《公司章程》、《内部控制制度》、《财务管理制度》、《会计核算制度》等基本管理制度及公司各种具体规章、会议决议、规划、计划、工作目标、经营方针等;

(三)董事会认为适宜的其他相关标准。

第四章 内部审计的范围和内容

第十五条 内部审计的范围和内容包括:

(一)公司各分公……
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