
公告日期:2025-08-05
上海量羲技术有限公司
2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-5
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并所有者权益变动表 5-7
公司资产负债表 8-9
公司利润表 10
公司现金流量表 11
公司所有者权益变动表 12-14
财务报表附注 15-97
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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审计报告
致同审字(2025)第 440A033616号
上海量羲技术有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了上海量羲技术有限公司(以下简称量羲技术)财务报表,包
括 2023年 12月 31日、2024年 12月 31日、2025年 6月 30日的合并及公司资产
负债表,2023年度、2024年度和2025年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了量羲技术 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月
30 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月的合并
及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于量羲技术,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2023年度、2024年度和2025
年 1-6 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
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