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发表于 2025-06-20 19:05:05 股吧网页版
3-1本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告(申报稿)(上海晶丰明源半导体股份有限公司) 查看PDF原文

公告日期:2025-06-20


3-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的
财务报告和审计报告

序号 文件名称 页码

1 四川易冲科技有限公司合并审计报告及合并财务报表 1

2 四川易冲科技有限公司模拟审计报告及合并财务报表 148

3 四川易冲科技有限公司分部模拟审计报告及财务报表 289

四川易冲科技有限公司

合并审计报告及合并财务报表

2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

四川易冲科技有限公司

合并审计报告及财务报表

(2023 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-7
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-122

审计报告

信会师报字[2025]第 ZA51469 号
四川易冲科技有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了四川易冲科技有限公司(以下简称易冲科技)财务报
表,包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表,2023 年度、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了易冲科技 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于易冲科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对 2023 年度、2024
年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

收入确认
参见财务报表附注三(二十二)收入确认的会计政 与评价收入确认相关的审计程序包括:
策概要,以及附注五(三十二)相关收入披露资料。 1、 了解易冲科技的业务模式,获取主要客户的销

2023 年度、2024 年度易冲科技合并财务报表营业 售合同与订单,检查销售收入确认相关的主要

收入分别为人民币 65,065.89 万元、95,671.99 万元, 合同条款,根据合同关键条款识别履约义务,

收入主要来自于芯片产品销售及服务。 评价具体会计政策是否符合企业会计准则;

收入是易冲科技的关键业绩指标之一,从而存在管 2、 了解、评估和测试管理层与收入确认相关的关

理层为达到特定业绩目标或预期而产生重大错报 键内部控制的设计和执行,以确认内部控制的

的固有风险,因此,我们将收入确认作为关键审计 有效性;
……
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