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发表于 2025-08-07 18:05:49 股吧网页版
*ST观典:关于公司股票被叠加实施其他风险警示的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-08


证券代码:688287 证券简称:*ST 观典 公告编号:2025-040
观典防务技术股份有限公司

关于公司股票被叠加实施其他风险警示的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)存在实际控制人高明先生(以下简称“实控人”)非经营性资金占用的情况。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第 12.9.1 条规定,公
司股票自 2024 年 11 月 4 日起被实施其他风险警示。

截至 2025 年 4 月 26 日,公司无商业实质保理事项仍有共计 9,694.72
万元被划扣未归还,实控人高明先生确认上述划扣情形构成其本人对公司的非经
营性资金占用。2025 年 4 月 28 日,公司 2024 年度财务报告内部控制被会计师
出具否定意见,触及《上市规则》第 12.9.1 条第一款第(三)项所述之情形,即“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”,公司股票被上海证券交易所叠加实施其他风险警示。

公司于 2025 年 7 月 7 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发
的《行政处罚事先告知书》(〔2025〕5 号),具体内容详见公司于 2025 年 7月 8 日披露的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号:2025-034)。截至目前,中国证监会对公司及实控人的立案调查已结束。公司于 2025 年 7 月15 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2025〕
12 号),具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日披露的《关于收到<行政处罚决
定书>的公告》(公告编号:2025-037)。根据《上市规则》第 12.9.1 条第一款第(七)项的规定:“根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载,但未触及本规则第 12.2.2 条第一款规定情形,前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或
者负债科目;”,公司股票自 2025 年 7 月 8 日起被上海证券交易所叠加实施其
他风险警示。

依据《上市规则》第 12.9.4 和 12.9.5 条规定,公司将每月披露一次
其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况

经公司自查发现,截至 2024 年 5 月 29 日,实控人未归还金额共计 15,918.52
万元,构成实控人及其关联方对公司的资金占用,占公司最近一期经审计归母净
资产的 15.97%。根据《上市规则》第 12.9.1 条规定,公司股票自 2024 年 11 月
4 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日披露的《关
于公司股票被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-052)。

截至 2025 年 4 月 26 日,公司无商业实质保理事项仍有共计 9,694.72 万元
被划扣未归还,实控人高明先生确认上述划扣情形构成其本人对公司的非经营性
资金占用。2025 年 4 月 28 日,公司因(1)2024 年度业绩预告、业绩快报更正
对营业收入修正,超过财务报告内部控制重大缺陷标准;(2)无商业实质保理被划扣未归还构成实控人对公司的非经营性资金占用;两个事项导致财务报告内部控制被会计师出具否定意见,触及《上市规则》第 12.9.1 条第一款第三项所述之情形,即“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”,在披露 2024年年度报告后,上海证券交易所对公司股票叠加实施其他风险警示。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示
暨公司股票停牌的公告》(公告编号:2025-020)。

公司于2025年7月7日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行
政处罚事先告知书》(〔2025〕5 号),具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日
披露的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号:2025-034)。根据《上市规则》第 12.9.1 条第一款第(七)项的规定:“根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的……
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