
公告日期:2025-08-11
上海海和药物研究开发股份有限公司 2024年度、2025年1-2月合并及母公司财务
报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073
电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816
目 录
一、审计报告
二、审计报告附送
1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并股东权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司股东权益变动表
9. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N TA N T S L L P
地 址 ( lo ca ti on ):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
审 计 报 告
中兴华审字(2025)第 023346 号
上海海和药物研究开发股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了上海海和药物研究开发股份有限公司(以下简称“海和药物”)的财
务报表,包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 2 月 28 日的合并及母公司资产负债
表,2024 年度、2025 年 1-2 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了海和药物 2024 年 12 月 31 、2025 年 2 月 28 日合并及母公司的财务状
况以及 2024 年度、2025 年 1-2 月合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海和药物,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
(一)收入的确认:
1、事项描述
海和药物 2024 年度、2025 年 1-2 月营业收入分别为人民币 32,267.25、
7,682.37 万元,其中药品销售收入金额为 26,100.55 万元、6,855.63 万元,占营业收入分别为 80.89%、89.24%。参见财务报表附注三、23 和附注五、30 所述。
由于收入对海和药物财务报表的重要性,存在管理层为达到特定目标而操作收入确认的特有风险,我们将收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
(1)了解、评估海和药物与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)针对不同的收入类型,抽样检查营业收入的销售合同并查阅相关的合同条款,评估……
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