
公告日期:2025-09-05
长江证券承销保荐有限公司
关于威马农机股份有限公司
2025 年度持续督导定期现场检查报告
保荐机构名称:长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称:威马农机(301533)
保荐代表人姓名:杨光远 联系电话:021-65779433
保荐代表人姓名:陈佳红 联系电话:021-65779433
现场检查人员姓名:杨光远、陈佳红
现场检查对应期间:2025 年 1 月至 2025 年 6 月
现场检查时间:2025.8.25
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不 适用
现场检查手段:对公司相关人员进行沟通;查阅公司股东会、董事会会议文件;查阅公司章程及各项公司治理制度;现场查看公司主要管理场所;对相关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √
2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √
3.股东会、董事会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及 √
会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业 √
务规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化,是否履行了相应程 √
序和信息披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程 √
序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √
(二)内部控制
现场检查手段:检查相关的董事会记录、审计委员会会议决议、内部审计工作报告等资料文件及其他内控制度
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如 √
适用)
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 √
部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门 √
提交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 √
度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计
工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适 √
用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 √
行一次审计(如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 √
会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 √
会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 √
价报告(如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完 √
备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:对公司董事会秘书及相关人员进行沟通,了解信息披露执行情况;察看上市公司的主要管理场所;审阅公司信息披露文件
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √
2.公司已披露的内容是否完整 √
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披 √
露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 √
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:核查审议程序、信息公告,关注关联交易内容、性质和价格等;核查审议程序、信息公告
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间 √
接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东……
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