中证报中证网讯(王珞)8月26日晚间,厚普股份发布2025年中报。报告期内,公司实现营业收入3.92亿元,同比大幅增长97.59%,展现出强劲的业务扩张势头。尽管受子公司诉讼事项一次性计提预计负债影响,净利润仍为负值,但公司主营业务盈利能力显著改善,扣非后净利润实现3466.36万元,同比增幅达231.70%,反映出其核心业务的持续优化和经营质量的提升。
报告显示,作为国内清洁能源装备整体解决方案的提供商,厚普股份依托“厚普生态圈”实现全产业链协同,产品覆盖氢能、天然气、船用低温、航空、仪表零部件以及智能服务等多个领域。报告期内,公司紧抓“双碳”政策带来的市场机遇,在交通清洁能源替代加速的背景下,LNG重卡渗透率创历史新高,带动加注装备需求快速上升,同时内河船舶“旧改”政策推动天然气船用业务实现飞速发展,公司营业收入同比实现增长。目前公司在手订单充足,业务发展稳定向好。
值得关注的是,公司毛利率水平显著提升。“专用设备制造业”板块毛利率达到35.04%,较上年同期提升5.84个百分点。这一改善得益于公司国际化战略的推进和内部管理措施的深化,规模效应与盈利效率形成良性循环,推动营业利润较去年同期减亏285.99%,实现营业利润4,325.77万元。
然而,因全资子公司厚普工程与灵石通义的诉讼案件一审判决结果,公司根据会计准则计提预计负债6093.15万元,导致归母净利润亏损1984.29万元。目前厚普工程已提起上诉,最终会计处理存在调整可能。剔除该非经常性事项影响,公司主营业务盈利能力和资产结构保持稳健。截至报告期末,公司总资产23.76亿元,较期初增长6.32%。
公司表示,未来厚普股份将继续聚焦清洁能源装备与整体解决方案的核心能力建设,深化氢能、天然气等低碳领域布局,加速推进国际化战略。伴随能源结构转型持续推进和公司管理结构的优化,厚普股份有望持续受益于行业机遇,进一步巩固其在清洁能源装备市场的竞争地位。