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发表于 2025-08-26 21:23:07 股吧网页版
ST纳川:关于变更会计师事务所公告的更正公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


关于变更会计师事务所公告的更正公告

证券代码:300198 证券简称:ST 纳川 公告编号:2025-106
福建纳川管材科技股份有限公司

关于变更会计师事务所公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 14
日披露了《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-087),拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。公告中关于审计收费组成情况的描述不够准确,现就相关内容更正如下(更正部分加粗表示):
(一)更正前:

4、审计收费

(1)审计费用定价原则审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

(2)审计费用同比变化情况

公司 2024 年度审计费用 116 万元,其中,年度财务报告审计费用 108 万元,
内部控制审计费用 8 万元;2025 年审计费用合计为人民币 156 万元,其中,2025
年半年度财务报告审计费用 50 万元、2025 年度财务报告审计费用 100 万元、内
部控制审计费用为人民币 6 万元。审计费用变化超过 20%,主要为 2025 年度新
增半年度财务报告审计。

(二)更正后:

4、审计收费

(1)审计费用定价原则审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

(2)审计费用同比变化情况

公司 2024 年度审计费用 116 万元,其中,年度财务报告审计费用 108 万元,
内部控制审计费用 8 万元;2025 年审计费用合计为人民币 156 万元,其中,根
据实际工作需要对特定的某一期报告进行审计的费用 50 万元、2025 年度财务报福建纳川管材科技股份有限公司

关于变更会计师事务所公告的更正公告

告审计费用 100 万元、内部控制审计费用为人民币 6 万元。审计费用变化超过20%,主要系增加了根据实际工作需要对特定的某一期报告进行审计的费用。
除对上述内容更正外,其他公告内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度,不断提高信息披露质量,避免类似问题出现。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二○二五年八月二十六日

福建纳川管材科技股份有限公司

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