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发表于 2025-08-14 20:42:03 股吧网页版
石基信息:深圳市思迅软件股份有限公司2025年1-4月、2024年度、2023年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-15


深圳市思迅软件股份有限公司

2025年1-4月、2024年度、2023年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-4

公司财务报表

—合并资产负债表 1-2

—母公司资产负债表 3-4

—合并利润表 5

—母公司利润表 6

—合并现金流量表 7

—母公司现金流量表 8

—合并股东权益变动表 9-11

—母公司股东权益变动表 12-14

—财务报表附注 15-93

审计报告

XYZH/2025BJAA19B0509
深圳市思迅软件股份有限公司
深圳市思迅软件股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了深圳市思迅软件股份有限公司(以下简称思迅软件公司)财务报表,包
括 2025 年 4 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表,2025 年 1-4 月、2024 年度、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了思迅软件公司 2025 年 4 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年 1-4 月、2024 年度、2023 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于思迅软件公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1. 营业收入的确认

关键审计事项 审计中的应对

相关信息披露详见财务报表附注三、18 收 我们执行的主要审计程序如下:
入确认原则和计量方法及附注五、26 营业 (1)了解并评价思迅软件公司与营业收
收入和营业成本。 入相关内部控制的设计,并测试关键控

审计报告(续) XYZH/2025BJAA19B0509
深圳市思迅软件股份有限公司

2025 年 1-4 月、2024 年度、2023 年度,思 制运行的有效性;

迅软件公司营业收入分别为 10,374.90 万 (2)了解思迅软件公司销售模式、信用 元、33,099.23 万元、36,435.98 万元,收 政策、并比较同行业公司的收入确认政 入重大并为思迅软件公司主要利润来源, 策,评价思迅软件公司的收入确认政策 存在较高的错报风险;各类收入的真实性 是否合理;
对思迅软件公司经营业绩产生较大影响,
因此存在管理层为了达到特定目标或期望 (3)执行分析程……
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