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发表于 2025-08-29 21:25:12 股吧网页版
TCL科技:关于TCL科技集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


TCL 科技集团股份有限公司

关于 TCL 科技集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评
估报告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务公司基本情况

TCL 科技集团财务有限公司(以下简称“TCL 科技财务公司”)于 2005 年 12
月由原中国银行业监督管理委员会(现为“国家金融监督管理总局”)批准筹建,
2006 年 9 月获得开业批复,2006 年 11 月 8 日正式开业运营。TCL 科技财务公司
金融许可证机构编码 L0066H344130001,统一社会信用代码 91441300717867103C。
截至 2025 年 6 月 30 日,TCL 科技财务公司注册资本为人民币 15 亿元,共 2
家股东,其中 TCL 科技集团股份有限公司出资 12.3 亿元,占比 82%,TCL 华星光
电技术有限公司出资 2.7 亿,占比 18%。

TCL 科技财务公司经营业务范围包括:(1)吸收成员单位存款;(2)办理成员单位贷款;(3)办理成员单位票据贴现;(4)办理成员单位资金结算与收付;(5)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(6)从事同业拆借;(7)办理成员单位票据承兑;(8)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;(9)从事固定收益类有价证券投资;(10)从事套期保值类衍生产品交易;(11)监管部门批准的其他业务。

二、TCL 科技财务公司内部控制的基本情况

1、组织架构及运行情况

TCL 科技财务公司已建立以股东会、董事会、监事会以及高级管理层为主体的公司治理架构,董事会下设授信管理、投资决策、风险管理、稽核监察、信息科技五个专业委员会。其中,授信管理委员会是信贷业务审查的权力机构;投资决策委员会是投资业务审查的权力机构;风险管理委员会负责制定有关识别、计量、监测涵盖各项业务风险的制度、程序和方法,确保风险管理和经营目标的实现;稽核监察委员会负责制订对各项业务的稽核制度,制订监察制度,负责对

TCL 科技财务公司经营管理和业务运作的合法、合规性进行监督;信息科技委员会是信息科技风险管控的主管机构。各委员会均对 TCL 科技财务公司董事会负责。TCL 科技财务公司设置总经理、副总经理高管岗位,内设 8 个部门,包括公司金融部、现金管理部、机构市场部、财务管理部、风险管理部、人力行政部、信息科技部、稽核审计部,部门权责明晰。

2、控制活动

(1)授权管理与内部控制情况

TCL 科技财务公司依据《授权管理办法》对高级管理层实行直接授权与转授权相结合的逐级有限授权制度,报告关系清晰。总经理在董事会的授权项下,实行自上而下的授权,副总经理对总经理汇报工作。TCL 科技财务公司由总经理负责日常经营管理工作,各分管副总经理按职责分管职能部门,各职能部门的部门经理向分管副总经理或总经理负责,执行和汇报日常经营工作。

(2)结算业务控制情况

TCL 科技财务公司根据国家有关部门及人民银行的各项规章制度,按照其
《收付款结算业务管理办法》《人民币结算账户管理办法》等业务管理办法、业务操作流程开展业务,在程序和流程中明确操作规范和控制标准,有效控制业务风险。

在成员单位存款业务方面,TCL 科技财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管部门颁布的规范权限内严格操作,保障成员单位资金的安全,维护各成员单位的合法权益。

在资金集中管理和内部转账结算业务方面,成员单位在 TCL 科技财务公司开设结算账户,通过登入 TCL 科技财务公司业务管理信息系统网上提交指令或通过向 TCL 科技财务公司提交书面指令实现资金结算,以保障数据安全性及结算的安全、快捷、通畅。现金管理部所有手工业务均采用双人操作,一人经办,一人复核,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈。

(3)信贷业务控制情况

公司金融部以公司信贷规章制度为指导,严格执行贷款“三查”制度,认真调查信贷业务贸易背景、资金需求的真实性、合法性,严格审查借款人提供的采购合同、增值税发票,贷款发放后,按季开展贷后检查,加强信贷资金用途管理,
确保信贷资金用途合法。

(4)内部稽核控制

TCL 科技财务公司实行内部审计监督制度,制定了较为完整的内部稽核审计管理办法和操作规程,对各项经营和管理活动进行内部审计和监督。稽核审计部负责 TCL 科技财务公司内部稽核审计业务,对内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查,针对稽核审计中发现的内部……
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