
公告日期:2025-08-30
中国长城科技集团股份有限公司
审 阅 报 告
大信阅字[2025]第 1-00018 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public 电话 Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Accountants.LLP 传真 Fax: +86(10)82327668
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邮编 100083 Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
审阅报告
大信阅字[2025]第 1-00018 号
中国长城科技集团股份有限公司全体股东:
我们审阅了后附的中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,
包括 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2025 年 1-6 月的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。这些财务报表
的编制是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具
审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅
业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保
证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则
的规定编制,未能在所有重大方面公允反映被审阅单位 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财
务状况,2025 年 1-6 月经营成果和现金流量。
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张玮
中 国 · 北 京 中国注册会计师:朱红伟
二○二五年八月二十八日
合并资产负债表
项 目 附注 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 五(一) 3,824,461,924.59 3,836,163,758.77
交易性金融资产 五(二) 970,300,526.52 1,545,379,926.81
衍生金融资产
应收票据 五(三) 660,869,103.65 1,204,891,314.04
应收账款 五(四) 5,822,779,551.17 5,232,309,960.26
应收款项融资 五(五) 37,258,606.30 74,653,013.48
预付款项 五(六) 533,054,775.24 487,639,003.35
其他应收款 五(七) 311,310,169.04 ……
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