华扬联众(603825)8月22日盘后公告称,公司及相关人员收到中国证监会北京监
华扬联众(603825)8月22日盘后公告称,公司及相关人员收到中国证监会北京监管局《行政处罚事先告知书》。
经查明,华扬联众涉嫌两项违法事实:
一是未按规定披露控股股东、实际控制人苏同非经营性资金占用事项。2021年公司通过子公司向苏同提供资金1.81亿元,构成非经营性资金占用,但未在2021年半年度报告至2023年半年度报告中披露,导致相关定期报告存在重大遗漏。该资金占用额占当期披露净资产比例最高达12.07%,截至2023年底已全部收回。
二是华扬联众少计提应收账款坏账准备,导致2021年、2022年年度报告分别虚增利润总额1732.96万元、6939.31万元,占当期披露利润总额比例分别为6.72%、10.31%。公司已于2025年7月10日发布公告对相关会计差错进行更正。
北京证监局拟决定:对华扬联众责令改正,给予警告,并处以500万元罚款;对苏同给予警告并罚款750万元(其中作为控股股东、实际控制人罚款500万元,作为直接责任人罚款250万元);对郭建军给予警告并罚款200万元。
此外,华扬联众公告,因收到上述《行政处罚事先告知书》,依据《事先告知书》载明的内容,根据相关规定,公司股票将被实施其他风险警示。华扬联众股票将于2025年8月25日停牌1天,2025年8月26日起实施其他风险警示。实施其他风险警示后,A股股票简称由“华扬联众”变更为“ST华扬”,公司股票将在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为5%。$皇庭国际(SZ000056)$ $上证指数(SH000001)$
经查明,华扬联众涉嫌两项违法事实:
一是未按规定披露控股股东、实际控制人苏同非经营性资金占用事项。2021年公司通过子公司向苏同提供资金1.81亿元,构成非经营性资金占用,但未在2021年半年度报告至2023年半年度报告中披露,导致相关定期报告存在重大遗漏。该资金占用额占当期披露净资产比例最高达12.07%,截至2023年底已全部收回。
二是华扬联众少计提应收账款坏账准备,导致2021年、2022年年度报告分别虚增利润总额1732.96万元、6939.31万元,占当期披露利润总额比例分别为6.72%、10.31%。公司已于2025年7月10日发布公告对相关会计差错进行更正。
北京证监局拟决定:对华扬联众责令改正,给予警告,并处以500万元罚款;对苏同给予警告并罚款750万元(其中作为控股股东、实际控制人罚款500万元,作为直接责任人罚款250万元);对郭建军给予警告并罚款200万元。
此外,华扬联众公告,因收到上述《行政处罚事先告知书》,依据《事先告知书》载明的内容,根据相关规定,公司股票将被实施其他风险警示。华扬联众股票将于2025年8月25日停牌1天,2025年8月26日起实施其他风险警示。实施其他风险警示后,A股股票简称由“华扬联众”变更为“ST华扬”,公司股票将在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为5%。$皇庭国际(SZ000056)$ $上证指数(SH000001)$
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